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合肥百货: 监事会关于2022年度内部控制评价报告的意见

来源:证券之星 发表时间:2023-04-07 18:46:32
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(资料图片)

      合肥百货大楼集团股份有限公司监事会

     关于 2022 年度内部控制评价报告的意见

  根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》等有关规

定,2022 年度公司继续深化内部控制建设工作,内部控制体系更加健全完善,

风险管控水平持续提升。公司目前内部控制组织机构完整、设置科学,内部审计

部门及人员配备齐全,内部稽核、内控制度体系运行正常有效。

  监事会认为,公司内部控制不存在重大缺陷,2022 年度内部控制评价报告

全面、真实、准确反映了公司内部控制的实际运行情况,内部控制设计和执行充

分、有效,符合相关法律法规和规范性文件要求。

                  合肥百货大楼集团股份有限公司监事会

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